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老師,期末留抵稅額要做賬嗎?

84785032| 提問時間:2019 07/08 11:21
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會計師
你好,需要做結(jié)轉(zhuǎn)增值稅分錄 借;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額)
2019 07/08 11:22
84785032
2019 07/08 11:34
就是我這個月進(jìn)項10大于銷項8,就做 借;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項稅額)8 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)2 貸;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額)10 對嗎?
鄒老師
2019 07/08 11:46
你好,是的,是這樣做期末結(jié)轉(zhuǎn)分錄
84785032
2019 07/08 12:07
那到下個月對于這筆分錄還要做處理?
鄒老師
2019 07/08 12:09
你好,是下個月抵扣了留抵稅額嗎?
84785032
2019 07/08 12:15
是這個留抵進(jìn)項轉(zhuǎn)到下個月了,如果抵扣完就不要處理,沒抵扣完還是一樣這樣做結(jié)轉(zhuǎn)對嗎?
鄒老師
2019 07/08 13:03
你好,抵扣了就做相應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)分錄 借;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 貸;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 如果還是有留抵,就需要做相應(yīng)留抵分錄
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