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填寫增值稅納稅申報(bào)時(shí),小微企業(yè)免稅銷售額和未達(dá)起征點(diǎn)銷售額,填寫哪個(gè)更好??

84785009| 提問時(shí)間:2019 07/09 11:56
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 小規(guī)模填寫10欄次 個(gè)體戶填寫11欄次 對(duì)應(yīng)的來
2019 07/09 11:56
84785009
2019 07/09 12:06
未達(dá)起征點(diǎn)時(shí),本期應(yīng)納稅額和本期免稅額都填銷售額*3%,本期應(yīng)納稅額減征額有個(gè)買稅控盤和服務(wù)費(fèi)的480元,那么應(yīng)納稅額合計(jì)是-480嗎?
meizi老師
2019 07/09 12:10
你好 如果你要本期申報(bào)的話 是的
84785009
2019 07/09 12:12
應(yīng)納稅減征額是上期的,但是上期我沒有報(bào),是否可以計(jì)入本期?還是說直接寫到本年累計(jì)就行了?
84785009
2019 07/09 12:13
本期應(yīng)補(bǔ)(退)稅額處是否需要填寫?
meizi老師
2019 07/09 12:29
你好 你上期的時(shí)候就應(yīng)該要申報(bào) 本期應(yīng)補(bǔ)(退)稅額系統(tǒng)帶不出來的額你要自己填寫的
84785009
2019 07/09 12:30
就是因?yàn)闇p征額上期沒報(bào),可以這期補(bǔ)報(bào)嗎?
meizi老師
2019 07/09 12:46
你好 可以補(bǔ)報(bào) 但是你上期做賬了的話需要和你上期申報(bào)一致 沒報(bào)的話去修改你上期申報(bào)表才對(duì)的
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