問(wèn)題已解決

老師,我在3月的時(shí)候有暫估材料,那里候沒(méi)有收到發(fā)票,我入庫(kù)也按付款的總金額入的賬12900,這個(gè)月收到的發(fā)票,但里面有1484.07是進(jìn)項(xiàng)的稅款。3月的時(shí)候我暫估的材料也結(jié)轉(zhuǎn)了成本,現(xiàn)在我暫估的其實(shí)沒(méi)有余額,這個(gè)分錄我要怎么做呢?

84784952| 提問(wèn)時(shí)間:2019 07/10 16:14
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maize老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
那你沖回你暫估分錄,結(jié)轉(zhuǎn)成本分錄也沖回,全部重新做,之前科目不變數(shù)字是負(fù)數(shù)沖回
2019 07/10 16:18
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