問(wèn)題已解決

去年的發(fā)票今年一月份才認(rèn)證,認(rèn)證完后,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)認(rèn)證的發(fā)票沒入帳,怎么辦?已經(jīng)做完了年度申報(bào)這些

84784973| 提問(wèn)時(shí)間:2019 07/10 17:37
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王雁鳴老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
您好,建議再在入賬處理,如果金額不大,作為今年的成本費(fèi)用,如果金額偏大,建議做以前年度損益調(diào)整處理,并到稅務(wù)局更正申報(bào)上年度企業(yè)所得稅匯算清繳申報(bào)表。
2019 07/10 17:39
84784973
2019 07/10 17:45
金額較少
王雁鳴老師
2019 07/10 17:46
您好,建議記入今年的成本費(fèi)用處理吧。
84784973
2019 07/10 17:47
老師,您好,稅額就一千多,但是他們已經(jīng)申報(bào)了,申報(bào)表上有稅額,這怎么辦?會(huì)計(jì)分錄怎么做?
王雁鳴老師
2019 07/10 17:49
您好,現(xiàn)在入賬處理,借;相關(guān)成本費(fèi)用科目,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng),貸:現(xiàn)金或者銀行存款等科目。
84784973
2019 07/10 17:50
84784973
2019 07/10 17:50
那一月份的會(huì)計(jì)分錄怎么做呢?
84784973
2019 07/10 17:50
還有申報(bào)表上的數(shù)額怎么辦呢?
王雁鳴老師
2019 07/10 17:51
您好,一月份不需要做分錄了。
84784973
2019 07/10 17:54
那申報(bào)表上不是有數(shù)額嗎?那怎么辦?
84784973
2019 07/10 17:55
那入帳到現(xiàn)在的幾月份呢?
84784973
2019 07/10 17:55
不是一月份認(rèn)證的嗎?
王雁鳴老師
2019 07/10 17:57
您好,申報(bào)表是有金額,不用管它,入賬到6月份,或者7月份都可以的,一月認(rèn)證的,現(xiàn)在入賬,到月底能把數(shù)據(jù)對(duì)上就行了。
84784973
2019 07/10 18:03
老師,您好,這些都是一些管理費(fèi)用,福利費(fèi)、招待費(fèi),修理費(fèi),那會(huì)計(jì)分錄可以直接價(jià)稅合計(jì),借:管理費(fèi)用,貸:銀行存款等嗎?
84784973
2019 07/10 18:04
那申報(bào)表上面有這一千多的數(shù)據(jù),那不是和賬對(duì)不上嗎?這咋弄啊,這個(gè)月份轉(zhuǎn)出嗎?還是?
84784973
2019 07/10 18:05
月底對(duì)上數(shù)據(jù)?什么意思?
84784973
2019 07/10 18:19
老師,申報(bào)表的數(shù)據(jù),不用轉(zhuǎn)出嗎?要是轉(zhuǎn)出,怎么轉(zhuǎn)出?
84784973
2019 07/10 18:41
在嗎,老師
王雁鳴老師
2019 07/10 18:46
您好,因?yàn)樵瓉?lái)抵扣了增值稅了,不可以做借:管理費(fèi)用,貸:銀行存款等,可以做,借:管理費(fèi)用,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng),貸:銀行存款等。對(duì)不上沒關(guān)系,截至您入賬這個(gè)發(fā)票的月底后,能對(duì)上就行了。如果是福利費(fèi)、招待費(fèi),需要做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,修理費(fèi)的可以不用轉(zhuǎn)出了。轉(zhuǎn)出時(shí),借:管理費(fèi)用,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。
84784973
2019 07/10 19:55
申報(bào)納稅表上稅額怎么轉(zhuǎn)出呢?怎么填寫
84784973
2019 07/10 19:58
那筆七千的被他們?cè)谌ツ臧凑找粋€(gè)實(shí)際的折扣價(jià)格計(jì)入福利費(fèi)了,但是沒有計(jì)提稅額,現(xiàn)在這個(gè)怎么辦?
84784973
2019 07/10 20:01
按照一個(gè)實(shí)際七千五的價(jià)格計(jì)入福利費(fèi)
84784973
2019 07/10 21:03
怎么辦呢?
王雁鳴老師
2019 07/10 21:16
您好,申報(bào)表上填寫到增值稅納稅申報(bào)表附列資料(二)第15行。去年是計(jì)提的福利費(fèi)嗎?具體分錄是什么?
84784973
2019 07/10 21:24
去年他們直接做得是,借:管理費(fèi)用福利費(fèi)。 貸:銀行存款 金額是實(shí)際金額七千五百
王雁鳴老師
2019 07/10 21:26
您好,建議今年做分錄,借:管理費(fèi)用-福利費(fèi),應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng),借:管理費(fèi)用-福利費(fèi),負(fù)數(shù)。
84784973
2019 07/10 21:28
老師,您好!就是做到7004那個(gè)數(shù)字是嗎?
王雁鳴老師
2019 07/10 21:30
您好,是的,從您的描述來(lái)看,我理解是這樣的,具體您去年的分錄金額是多少,今年的發(fā)票金額是多少呢?
84784973
2019 07/10 21:37
去年做的金額就是七千五百五十九,去年的分錄,借:管理費(fèi)用福利費(fèi)。7559,貸:銀行存款7559,專票的金額,就是認(rèn)證的這個(gè)數(shù)字7004,那今年要做的話,分錄怎么做,金額多少呢?老師,還有,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的話,這個(gè)月申報(bào)轉(zhuǎn)出可以嗎?
84784973
2019 07/10 21:37
老師您好,這樣做可以的嗎?符合會(huì)計(jì)法規(guī)嗎?
84784973
2019 07/10 21:38
這樣做沒問(wèn)題的吧?
王雁鳴老師
2019 07/10 21:40
您好,今年的分錄,借:管理費(fèi)用-福利費(fèi),7004-增值稅,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng),增值稅金額,借:管理費(fèi)用-福利費(fèi),負(fù)數(shù)7004。再做一步分錄,借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng),增值稅金額,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,增值稅金額。 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的話,這個(gè)月申報(bào)轉(zhuǎn)出可以的。
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