问题已解决
老師您好,物業(yè)公司差額征稅稅率是按3還是5
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提供物業(yè)管理服務(wù)的納稅人,向服務(wù)接受方收取的自來水水費(fèi),以扣除其對(duì)外支付的自來水水費(fèi)后的余額為銷售額,按照簡(jiǎn)易計(jì)稅方法依3%的征收率計(jì)算繳納增值稅。
2019 07/11 09:23
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2019 07/11 09:23
如果選擇差額征稅繳納稅費(fèi)的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票就不能抵扣了是嗎?是不能抵扣銷項(xiàng)稅費(fèi)了還是什么銷項(xiàng)都不能抵扣了
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軼塵老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2019 07/11 09:31
是的 進(jìn)項(xiàng)發(fā)票不能抵扣
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2019 07/11 09:46
意思就是如果進(jìn)項(xiàng)要是夠的話我就正常申報(bào),如果我要是進(jìn)項(xiàng)不夠想用差額征稅方式
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2019 07/11 09:46
這樣可以隨意變動(dòng)嗎?還是一年內(nèi)選擇一個(gè)申報(bào)方式就不能隨意改動(dòng)了
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軼塵老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2019 07/11 09:46
是的 看看你自己的稅負(fù)
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