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老師我們現(xiàn)在是將勞務(wù)費直接打給勞務(wù)公司!勞務(wù)公司給我們開具勞務(wù)發(fā)票!這個勞務(wù)直接入勞務(wù)成本!但是我們代勞務(wù)公司發(fā)放農(nóng)民工工資這個分錄該怎么入賬呢?借:應(yīng)付 貸:銀存-專戶?這樣對嗎?

84785008| 提問時間:2019 07/12 17:08
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軼塵老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,初級會計師
也就是說 勞務(wù)公司只提供發(fā)票 但是打款你們不打給勞務(wù)公司 達(dá)到農(nóng)民工賬戶? 可以按照你寫的分錄來做!
2019 07/12 17:09
84785008
2019 07/12 17:15
不是的!老師!是我們把勞務(wù)費打到勞務(wù)公司!勞務(wù)公司再把勞務(wù)款扣完稅金和管理費后再轉(zhuǎn)給我們農(nóng)民工工資專戶!我們再從專戶打給每個工人這樣!勞務(wù)公司給我們開具的勞務(wù)費發(fā)票我們可以直接做勞務(wù)成本!但是我們用專戶給工人發(fā)放工資這塊怎么做分錄合適呢?
軼塵老師
2019 07/12 17:16
這個農(nóng)民工名義上也是和勞務(wù)公司發(fā)生勞動關(guān)系的對吧 那么你們只是代收代付就可以了。
84785008
2019 07/12 17:52
老師!我們專戶給農(nóng)民工發(fā)放工資時把開勞務(wù)費稅金扣下了!這個稅金這塊應(yīng)該記在那個科目下邊?就是勞務(wù)公司給我們打款10元!我們給工人打款9元!那么這1月應(yīng)該怎么記呢: 代付農(nóng)民工工資 借:銀行存款-專戶 10 貸:其他應(yīng)付款-代收代付工資 9 貸:?
軼塵老師
2019 07/12 18:11
你這個業(yè)務(wù)模式在跟我說一下。你看我說的對不對,你把錢把這個勞務(wù)派遣的費用,比如說10萬塊錢打給勞務(wù)公司。勞務(wù)公司把他的管理費和稅金扣下來,9萬塊錢再打給你。你在把這個9萬塊錢支付給農(nóng)民工。那么我的問題是你和農(nóng)民工是什么關(guān)系。農(nóng)民工在明面上其實是和勞務(wù)公司簽訂合同的。你作為甲方支付款項給農(nóng)民工,只是因為管理需要。還是另外一種可能, 其實農(nóng)民工實際適合你,公司之間發(fā)生的勞動關(guān)系。你們只是找了一個勞務(wù)公司進(jìn)行**。如果是這種情況的話,勞務(wù)公司把工資再打給你們,不可以在賬上顯示的,你這樣,如果再這樣顯示你這個**就沒有必要了。
84785008
2019 07/12 18:35
確實是農(nóng)民工屬于我們!走勞務(wù)公司的賬只不過是為了開具勞務(wù)發(fā)票!弄迷宮你愿意出一分錢的個稅!我們每個工人每月月工資隨便一個人的也超過5000了!這個我們真沒別的辦法!不知道怎么處理了
軼塵老師
2019 07/12 18:38
所以這個9萬你收到之后應(yīng)該做代收代付處理。實際上,按照明面上來說,這個錢應(yīng)該勞務(wù)公司發(fā)給農(nóng)民工。而且農(nóng)民工申報個稅并不是說在這么一搞,她就不申報個稅了,只是說你們把責(zé)任轉(zhuǎn)嫁給了勞務(wù)公司。
84785008
2019 07/12 18:52
嗯嗯!對的!就是之前 有老會計這么建議我的!所以才簽訂了勞務(wù)分包協(xié)議!但是我現(xiàn)在做發(fā)放農(nóng)民工工資的分錄做成 收到勞務(wù)公司支付代收代付工資 借:銀行存款 -專戶 9 貸:其他應(yīng)付款 -代收代付工資 9 實際支付時還要扣取農(nóng)民工稅金 借:其他應(yīng)付款-代收代付工資 9 貸:稅金 0.3 貸:銀行存款-專戶8.7 這樣嗎?老師
軼塵老師
2019 07/12 19:39
你這個稅金是什么東西 繞了一大圈不還是你們發(fā)民工工資啊 最好讓勞務(wù)公司自己把錢打給民工
84785008
2019 07/12 20:15
我們老板不放心
軼塵老師
2019 07/12 20:29
所以你這個就是一個矛盾點呀。照你們這種操作,稅務(wù)局過來一查,你們這個勞務(wù)都不一定能稅前抵扣,因為實在是太明顯了。
84785008
2019 07/12 20:52
我們已經(jīng)簽訂了勞務(wù)分包協(xié)議了,而且自己設(shè)立了農(nóng)民工工資專戶!當(dāng)?shù)刈〗ň忠蠼o農(nóng)民工發(fā)工資必須從專戶發(fā)放?。∷跃椭荒?........................自己發(fā)放,我只能把這個風(fēng)險以我的能力降到最低!其他我真沒辦法
84785008
2019 07/12 20:54
老師已經(jīng)認(rèn)證的勞務(wù)費進(jìn)項!因為寫錯了開票信息!所以退回了!被對方單位作廢了!但是我這邊還沒來得及申請紅字!現(xiàn)在要進(jìn)項轉(zhuǎn)出!這個分錄應(yīng)該怎么做呢?
軼塵老師
2019 07/13 07:17
借:工程施工(紅字) 貸:應(yīng)付賬款(紅字) 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出
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