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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師,我四月一張憑證應(yīng)該是借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-出口抵減內(nèi)銷產(chǎn)品應(yīng)納稅額記做了借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額,7月我做一張調(diào)整憑證,正數(shù)的應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-出口抵減內(nèi)銷產(chǎn)品應(yīng)納稅額,然后負(fù)數(shù)的應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額,這樣做對不對,影響負(fù)債表嗎?
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時(shí)問隨時(shí)答
速問速答不用調(diào),直接反記賬至四月份,直接將原來的憑證中“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——銷項(xiàng)稅額”改為“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——出口抵減內(nèi)銷產(chǎn)品應(yīng)納稅額”科目。
就可以了,不產(chǎn)生任何影響,不影響你的財(cái)務(wù)報(bào)表,以及稅務(wù)申報(bào)表
直接改掉就行了。
2019 07/17 10:27
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2019 07/17 16:05
老師,不是已經(jīng)結(jié)賬了最好別反帳嗎,這樣會(huì)讓幾個(gè)人給權(quán)限的
江老師
2019 07/17 16:19
這個(gè)小問題,讓幾個(gè)人給權(quán)限,賬是非常清晰的,直接不用沖紅更正,不是更好嗎
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