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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師,我這個(gè)買個(gè)電腦專票3998.98,實(shí)際報(bào)銷4000.有進(jìn)賬抵扣怎么處理了?
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借;管理費(fèi)用——辦公費(fèi),應(yīng)交稅費(fèi)(進(jìn)項(xiàng)稅額),營(yíng)業(yè)外支出1.02,貸;銀行存款 等科目
2019 07/19 15:42
84784958
2019 07/19 15:43
老師,我把這1.02直接做到管理費(fèi)用這樣行不行?金額小
鄒老師
2019 07/19 15:44
你好,這個(gè)應(yīng)當(dāng)計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出科目核算才是的
84784958
2019 07/19 15:44
好的,老師,謝謝
鄒老師
2019 07/19 15:44
不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。謝謝
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