問題已解決
當(dāng)天收到財(cái)政轉(zhuǎn)到單位的一筆人員經(jīng)費(fèi)收入,用于給退休職工教保險和補(bǔ)助的,當(dāng)天又轉(zhuǎn)出去交給社保局了,這個分錄怎么做呢?
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速問速答你好,可以計(jì)入其他應(yīng)付款
2019 07/19 16:21
84785024
2019 07/19 16:32
轉(zhuǎn)入:借:銀行存款
貸:財(cái)政補(bǔ)助收入-人員經(jīng)費(fèi)
交保險: 借:管理費(fèi)用---退休保險補(bǔ)助
貸:銀行存款
還是可以只做一筆:借:管理費(fèi)用---退休保險補(bǔ)助
貸:財(cái)政補(bǔ)助收入-人員經(jīng)費(fèi)
紫藤老師
2019 07/19 17:58
借 銀行存款 貸其他應(yīng)付款
支出的時候
借 其他應(yīng)付款 貸銀行存款
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