問題已解決

當(dāng)天收到財(cái)政轉(zhuǎn)到單位的一筆人員經(jīng)費(fèi)收入,用于給退休職工教保險和補(bǔ)助的,當(dāng)天又轉(zhuǎn)出去交給社保局了,這個分錄怎么做呢?

84785024| 提問時間:2019 07/19 16:08
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紫藤老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計(jì)師,稅務(wù)師
你好,可以計(jì)入其他應(yīng)付款
2019 07/19 16:21
84785024
2019 07/19 16:32
轉(zhuǎn)入:借:銀行存款 貸:財(cái)政補(bǔ)助收入-人員經(jīng)費(fèi) 交保險: 借:管理費(fèi)用---退休保險補(bǔ)助 貸:銀行存款 還是可以只做一筆:借:管理費(fèi)用---退休保險補(bǔ)助 貸:財(cái)政補(bǔ)助收入-人員經(jīng)費(fèi)
紫藤老師
2019 07/19 17:58
借 銀行存款 貸其他應(yīng)付款 支出的時候 借 其他應(yīng)付款 貸銀行存款
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