問題已解決
老師你好,問一下這個賬務(wù)怎么處理,借:管理費用-租賃費 10000貸:預(yù)付賬款-房租 10000;借:遞延收益10000貸:營業(yè)外收入10000.我這個遞延收益怎么沖減掉
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速問速答你的遞延收益不是計入營業(yè)外收入 是和管理費用對沖 再收到補助時 借:銀行存款 貸:遞延收益
2019 07/24 15:18
84785010
2019 07/24 15:24
這個是之前的會計做的賬務(wù)處理把房租都歸到遞延收益了,現(xiàn)在報表遞延收益數(shù)額較大,能不能把這個沖減了
軼塵老師
2019 07/24 15:32
那你上面這個分錄也不對 遞延收益直接計入管理費用
84785010
2019 07/24 15:36
這個肯定不對,現(xiàn)在報表遞延收益金額比較大,您有什么方法把遞延收益沖沒了嗎
軼塵老師
2019 07/24 15:39
看看什么原因掛賬的 之前為什么沒沖 要沖哪個科目 現(xiàn)在一把給沖掉
84785010
2019 07/24 15:41
軼塵老師
2019 07/24 15:42
這個沖掉也是可以的 你看看之前為什么沒沖
84785010
2019 07/24 17:00
老師遞延收益會計學(xué)堂里有課嗎,我想聽聽,在哪個課程里會講。我對這個科目不太了解
軼塵老師
2019 07/24 17:11
這個你問一下客服
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