問(wèn)題已解決

老師,我想問(wèn)一下,如果小規(guī)模納稅人是去稅局代開(kāi)的,附加稅也是在稅局交了的,我們到申報(bào)期還需要在國(guó)稅系統(tǒng)上申報(bào)附加稅嗎,還是直接零申報(bào)就行了

84785039| 提問(wèn)時(shí)間:2019 07/24 21:44
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紫藤老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
小規(guī)模納稅人是去稅局代開(kāi)的,附加稅也是在稅局交了的,到時(shí)候直接零申報(bào)就行了
2019 07/24 21:45
84785039
2019 07/24 21:47
但是我就是零申報(bào)的,稅局的專管員還打電話來(lái)說(shuō)我們有申報(bào)附加稅。搞懵了
紫藤老師
2019 07/24 21:48
附加稅已經(jīng)在稅局交了的,可以解釋清楚。
84785039
2019 07/24 21:50
那如果有代開(kāi)和自開(kāi)的,季度超過(guò)30萬(wàn)的,那附加稅的計(jì)稅基數(shù)是要按繳納增值稅的總金額來(lái)上附加稅的嘛
84785039
2019 07/24 21:52
還是只要是稅局代開(kāi)的發(fā)票,附加稅都是繳納了的、?
紫藤老師
2019 07/24 21:58
只要是開(kāi)了專票的,增值稅就要繳納
84785039
2019 07/24 22:59
嗯,
紫藤老師
2019 07/25 08:52
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