問題已解決
我們公司初資購買金稅盤,購買價200元,加服務(wù)費(fèi)280元,我們現(xiàn)在一直還沒有經(jīng)營收入,沒有銷項,這個分錄怎么做呢,都說金稅盤200+280服務(wù)費(fèi),可以全額抵稅
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速問速答你好!你先借管理費(fèi)用辦公費(fèi)480 貸銀行存款就可以了。
等抵扣的時候再做抵扣的分錄。
2019 07/29 16:16
84784997
2019 07/29 16:16
借:管理費(fèi)用480,貸:銀行存款480,然后還要做第二步嗎,借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅款480,貸:管理費(fèi)用480
宋生老師
2019 07/29 16:20
你好!是的。抵減的時候就做后面這個分錄
84784997
2019 07/29 16:22
抵扣完后,做后面這個分錄就可以了嗎?不用再轉(zhuǎn)到進(jìn)項稅里去嗎?
84784997
2019 07/29 16:23
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅480,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅款480,這樣做可以嗎?
84784997
2019 07/29 16:24
如果不轉(zhuǎn)到進(jìn)項稅里去的話,那這個科目(減免稅款)一直有余額呀
宋生老師
2019 07/29 16:27
你好!不需要結(jié)轉(zhuǎn)到進(jìn)項稅。這個本身就是有余額的
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