問題已解決

請問財務軟件初始余額設置好還能再修改嗎

84785044| 提問時間:2019 08/02 18:53
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
你好期初建賬后就不能修改了
2019 08/02 18:53
84785044
2019 08/02 18:54
現(xiàn)在我財務軟件資產(chǎn)負債表不平,這該如果是好,老師麻煩看下
meizi老師
2019 08/02 18:57
你好查下你6月期末的科目余額表平不 應該是你上期就不平吧
84785044
2019 08/02 18:59
我五月接手,并錄入軟件,6月做五月的賬,五月報表就不平了,因為不需要報稅,我一直沒看
84785044
2019 08/02 19:01
我這個也不知福錯誤出在哪里,數(shù)據(jù)都是根據(jù)別人給的錄入初始金額上的。按道理需要錄嗎
84785044
2019 08/02 19:10
這到底哪邊出錯呢
84785044
2019 08/02 19:10
我的現(xiàn)金、銀行存款都是對的,為什么這個會不對
meizi老師
2019 08/02 20:39
你好 你要拿來建賬 需要錄入的 你先檢查對方交接給你的時候 報表平嗎
84785044
2019 08/02 20:40
之前沒入過財務軟件賬,我去了只跟他要了月底的現(xiàn)金和銀行余額
meizi老師
2019 08/02 20:46
那你肯定期初錄入會不平了 要他們的6月期末科目余額表來建賬才行
84785044
2019 08/02 20:49
我5月中旬去6月開始做賬入財務軟件,只要了現(xiàn)金和銀行的余額,現(xiàn)在什么辦法可以不管前面的數(shù)字,能倒算進去的。
meizi老師
2019 08/02 20:50
這個倒算不了的 你要拿之前的期末數(shù)據(jù)來建賬才行
84785044
2019 08/02 20:51
必須得18年底的現(xiàn)金和銀行余額是嗎
meizi老師
2019 08/02 20:53
你5月接手的話 你可以要5月底的期末數(shù)據(jù)來錄入期初就行
84785044
2019 08/02 20:55
那就是說我要的現(xiàn)金和銀行的還不行,必須是現(xiàn)金、銀行的收支就是借貸發(fā)生額?
84785044
2019 08/02 20:57
我是六月份做五月的賬,要的是四月底的現(xiàn)金余額和銀行余額
meizi老師
2019 08/02 21:00
你不只是要現(xiàn)金和銀行 你要要所有的科目的余額表來建賬才行 那你就5月建賬 你就要4月末的期末數(shù)據(jù)才行
84785044
2019 08/02 21:03
我懂你意思了,就是要四月發(fā)生的現(xiàn)金、銀行收入、支出總額是吧
meizi老師
2019 08/02 21:05
嗯 就是i你所有科目的期末數(shù)據(jù)建賬就行了
84785044
2019 08/02 21:05
之前那個人都是手工記進出金額,還不知道能不能有準確的數(shù)據(jù)出來
84785044
2019 08/02 21:10
之前是人員是手機記的流水,跟現(xiàn)金日記賬一樣,我這個只能要現(xiàn)金、銀行總收入和總支出吧,所謂的期末余額表那是沒有的
meizi老師
2019 08/02 21:45
之前不出報表嗎?你先去找她要,拿回來自己看下平不平!不平就找原因,期初完整理好數(shù)據(jù)才建帳,避免后期麻煩。
84785044
2019 08/02 21:47
我做的是內(nèi)賬,之前都是出納做的日記賬,流水,現(xiàn)在就不追究前面,看什么辦法調(diào)平,畢竟內(nèi)賬
meizi老師
2019 08/03 10:28
你好 你先把庫存商品、固定資產(chǎn)、債權(quán)債務等所有科目 根據(jù)你實際盤點下 然后差額調(diào)整到利潤分配-未分配利潤科目調(diào)整平衡。先給你老板說下 看同意不
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