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金稅盤的維護(hù)費(fèi)在申報(bào)減免稅時(shí)填支付的金額,還是發(fā)票上的稅額?

84784973| 提問時(shí)間:2019 08/03 11:18
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,是填寫價(jià)稅合計(jì)金額
2019 08/03 11:19
84784973
2019 08/03 11:21
分錄借:應(yīng)交稅費(fèi)-減免稅款 貸:銀行 ,需要將減免稅結(jié)轉(zhuǎn)哪個(gè)科目嗎?
鄒老師
2019 08/03 11:36
你好,一般納稅人需要與未交增值稅相抵扣
84784973
2019 08/03 11:55
相當(dāng)于將減免稅款轉(zhuǎn)到未交增值稅里面,對(duì)嗎?
鄒老師
2019 08/03 12:01
你好,抵扣增值稅應(yīng)納稅額的時(shí)候做這個(gè)分錄 借;應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅,貸;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅—減免稅款
84784973
2019 08/03 12:46
不是不用抵扣了嗎?
鄒老師
2019 08/03 14:07
你好,減免稅額最終是抵扣了增值稅應(yīng)納稅額,是需要做上述抵扣分錄的
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