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計(jì)提工資可以這樣寫嗎?借銷售費(fèi)用-職工薪酬3000(包括個(gè)稅,社???,工資),貸:應(yīng)付職工薪酬-工資3000,月末結(jié)轉(zhuǎn),借:本年利潤3000,貸:銷售費(fèi)用-工資3000還是要用職工薪酬科目,
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速問速答計(jì)提工資可以這樣寫嗎?借銷售費(fèi)用-職工薪酬3000(包括個(gè)稅,社保款,工資),貸:應(yīng)付職工薪酬-工資3000,月末結(jié)轉(zhuǎn),借:本年利潤3000,貸:銷售費(fèi)用-工資(還是職工薪酬?)3000
2016 02/17 11:03
84785020
2016 02/17 11:13
月末結(jié)轉(zhuǎn),借:本年利潤3000,貸:銷售費(fèi)用-工資(還是職工薪酬?)3000,是問月末結(jié)轉(zhuǎn)明細(xì)科目用工資還是職工薪酬
84785020
2016 02/17 11:15
發(fā)放:借:應(yīng)付職薪酬-工資3000貸:其他應(yīng)款社保300,現(xiàn)金2700
84785020
2016 02/17 11:19
請(qǐng)問月末結(jié)轉(zhuǎn),借:本年利潤3000,貸:銷售費(fèi)用-工資(還是職工薪酬?)3000,是問月末結(jié)轉(zhuǎn)明細(xì)科目用工資還是職工薪酬
84785020
2016 02/17 11:23
工資和職工薪酬有什么區(qū)別嗎
84785020
2016 02/17 11:34
開始是用這個(gè)借銷售費(fèi)用-職工薪酬3000(包括個(gè)稅,社???,工資),貸:應(yīng)付職工薪酬-工資3000,結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤,是用銷售費(fèi)用-工資啊。
84785020
2016 02/17 11:39
是不是說計(jì)提銷售費(fèi)用用職工薪酬,,結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤,是用銷售費(fèi)用-職工薪酬
84785020
2016 02/17 11:39
是不是說計(jì)提工資銷售費(fèi)用-職工薪酬,,結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤,是用銷售費(fèi)用-職工薪酬
84785020
2016 02/17 11:42
如果外賬,都是寫工資,,請(qǐng)問怎么更改為職工薪酬。。工資劃條黑線,黑筆更改職工薪酬在旁邊同格內(nèi)嗎
84785020
2016 02/17 11:51
如果外賬,都是寫工資,,請(qǐng)問怎么更改為職工薪酬。。工資劃條黑線,黑筆更改職工薪酬在旁邊同格內(nèi)嗎,更改處要簽名嗎?
鄒老師
2016 02/17 11:01
還是要用職工薪酬科目,你這句話是什么意思
鄒老師
2016 02/17 11:07
銷售費(fèi)用 應(yīng)付職工薪酬是負(fù)債科目,不是損益類科目
發(fā)放 才是 借;應(yīng)付職工薪酬 貸;銀行存款等科目
鄒老師
2016 02/17 11:17
銷售費(fèi)用
鄒老師
2016 02/17 11:19
銷售費(fèi)用-工資
我的回答有什么問題嗎?
鄒老師
2016 02/17 11:27
沒有什么區(qū)別,你如果開始是在銷售費(fèi)用-工資,結(jié)轉(zhuǎn)損益自然也是通過這個(gè)
如果是在銷售費(fèi)用-職工薪酬 ,結(jié)轉(zhuǎn)損益自然是通過銷售費(fèi)用-職工薪酬核算
鄒老師
2016 02/17 11:35
那你結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤也是銷售費(fèi)用-職工薪酬才是
要不會(huì) 造成職工薪酬明細(xì)科目有余額,而工資出現(xiàn)貸方余額
鄒老師
2016 02/17 11:39
是的,必須要對(duì)應(yīng)
鄒老師
2016 02/17 11:41
此問題已經(jīng)給予回復(fù)
鄒老師
2016 02/17 11:45
是的,或者你可以重新寫一張記賬憑證
鄒老師
2016 02/17 11:52
不需要
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