问题已解决
老師,我想問下我們用公賬給對(duì)方付了款,沒收到發(fā)票,或者收到了發(fā)票但是沒抵扣, 我做的分錄是借應(yīng)付賬款貸銀行存款 這樣對(duì)嗎 那是不是入庫(kù)存商品啊



要看你實(shí)際收到貨物了沒有
2019 08/10 14:21

84784971 

2019 08/10 14:26
收到了

辜老師 

2019 08/10 14:28
那庫(kù)存商品也要入賬的

84784971 

2019 08/10 14:37
那做什么分錄
就是收到了商品,沒有抵扣發(fā)票,收到了發(fā)票,沒有抵扣,抵扣了又怎么樣

辜老師 

2019 08/10 14:43
沒有發(fā)票的,暫估入賬,借,庫(kù)存商品,貸,暫估應(yīng)付款
收到發(fā)票沒有抵扣,借,庫(kù)存商品,應(yīng)交稅費(fèi)~待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅,貸,應(yīng)付賬款
認(rèn)證了,借,應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅~進(jìn)項(xiàng)稅,貸,應(yīng)交稅費(fèi)~待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅

84784971 

2019 08/10 14:47
那收到了又抵扣了啊

辜老師 

2019 08/10 14:52
收到就抵扣了,借,庫(kù)存商品,應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅~進(jìn)項(xiàng)稅,貸,應(yīng)付賬款

84784971 

2019 08/10 15:03
我們轉(zhuǎn)的公賬但是老板不要進(jìn)項(xiàng)票

84784971 

2019 08/10 15:04
貨我們收到的,這種情況怎么做分錄

辜老師 

2019 08/10 15:10
是不要發(fā)票,還是不想抵扣

84784971 

2019 08/10 15:13
不要發(fā)票

辜老師 

2019 08/10 15:16
不要發(fā)票,你這個(gè)成本就不能稅前扣除了

84784971 

2019 08/10 15:19
我們的進(jìn)項(xiàng)票多了
,所以老板沒有要發(fā)票

辜老師 

2019 08/10 15:26
你不要發(fā)票,那到時(shí)候結(jié)轉(zhuǎn)到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,這個(gè)成本不能在所得稅前扣除的

84784971 

2019 08/10 15:33
老師,你看我這筆分錄對(duì)不對(duì),我們收到了他們的發(fā)票但是還沒抵扣
FAILED

辜老師 

2019 08/10 15:42
你不想抵扣,可以讓對(duì)方開普通發(fā)票
