問題已解決

老師,擎天 出口企業(yè)退免稅申報系統(tǒng)中 增值稅納稅申報表項錄入 5月的數(shù)據(jù)可以修改嗎?當時做錯了,現(xiàn)在沒看到哪里有修改的地方

84784964| 提問時間:2019 08/13 17:14
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
文老師
金牌答疑老師
職稱:中級職稱
您好,您這已經生申報成功了的,不可以改的
2019 08/13 18:39
84784964
2019 08/14 11:04
啊,老師,我這里數(shù)據(jù)漏填了,對出口退稅會有影響嗎?還是稅務局只看電子稅務局中的增值稅申報主表?擎天里數(shù)據(jù)如果要修改該去哪改呢?
文老師
2019 08/14 12:01
您具體是怎么錯了,一般來說錯了會有疑點信息的
84784964
2019 08/14 12:09
擎天里增值稅納稅申報表項錄入中銷項、進項、不得抵扣、上期留抵那些數(shù)據(jù)都沒有填 這些沒填對出口退稅會有影響嗎?還是稅務局只看電子稅務局中的增值稅申報主表?擎天里數(shù)據(jù)如果要修改該去哪改呢?
文老師
2019 08/14 12:56
這個我在實際中倒是沒有遇到過,您或者直接問下你們專管員,要改的話應該是需要出具說明的
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時會員卡待領取

      00:10:00

      免費領取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~