問(wèn)題已解決

我們是收款方,該怎么做分錄呢?

84784973| 提問(wèn)時(shí)間:2019 08/14 14:55
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暖暖老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
借銀行存款f貸應(yīng)收賬款
2019 08/14 15:11
84784973
2019 08/14 15:12
為什么不是其他應(yīng)收款呢
暖暖老師
2019 08/14 15:14
你們當(dāng)初掛賬什么科目就沖減什么科目
84784973
2019 08/14 15:17
之前沒(méi)有掛賬
暖暖老師
2019 08/14 15:18
那沒(méi)辦法沖了,這是什么款?
84784973
2019 08/14 15:27
存款?
暖暖老師
2019 08/14 15:28
不是貨款或者欠款嗎?
84784973
2019 08/14 15:32
欠款
暖暖老師
2019 08/14 15:35
貸其他應(yīng)收款就對(duì)了
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