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老師,員工來報銷但是沒有發(fā)票,那我還能用公賬操作嗎?或者是有其他方法嗎?

84784958| 提問時間:2019 08/15 10:45
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江老師
金牌答疑老師
職稱:高級會計師,中級會計師
也是可以用對公賬戶操作的,但無法在稅前列支費用,當然盡量取得發(fā)票報銷處理
2019 08/15 10:46
84784958
2019 08/15 11:10
是不是說有發(fā)票的話在繳納所得稅時可以扣除費用少交點所得稅嗎?沒有發(fā)票的話那就不能當費用扣除多交所得稅嗎!是不是這個意思?我是出納對于所得稅和匯算清繳還不怎么明白
江老師
2019 08/15 12:25
是這樣的意思,有發(fā)票就會少交企業(yè)所得稅,列支費用減少利潤
84784958
2019 08/15 14:43
老師,那發(fā)票在繳納稅后再拿來就沒意思了吧!最好在交所得稅前取得都可用吧!那先給員工報銷掉,事后讓他想辦法發(fā)票來也可以吧!
江老師
2019 08/15 15:03
稅款屬于一個平衡,不交這個增值稅,就是可能會多交企業(yè)所得稅,自己操作就是了
84784958
2019 08/15 15:12
不過平時報銷發(fā)票都是普票或過路費什么的,本來就不用交增值稅吧!謝謝老師耐心講解
江老師
2019 08/15 15:13
這些發(fā)票是可以在稅前列支,少交企業(yè)所得稅的
84784958
2019 08/15 15:18
繳納增值稅只有專票才有吧,那是不是全部正規(guī)發(fā)票都好在稅前列支啊除了收據(jù)?
江老師
2019 08/15 15:20
不管是專用發(fā)票普通發(fā)票都是可以在一般納稅人企業(yè)列支費用成本的。正確正規(guī)的發(fā)票才能列支成本費用
84784958
2019 08/16 10:35
老師,我想咨詢個問題噢!用公賬轉(zhuǎn)款給老板,用途寫備用金,那之后怎么操作好呢?是讓他以后發(fā)票拿來開收據(jù)給他充回嗎?拿多少開多少,直到金額與備用金相符嗎?
江老師
2019 08/16 10:36
這個可以還款處理,或者是用費用發(fā)票報銷沖賬處理
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