問題已解決

因為稅率錯誤,購買方開具紅字增值稅專用發(fā)票信息表,還沒收到銷售方的紅字發(fā)票,接下來如果收到紅字發(fā)票應(yīng)該進行怎么樣的會計處理?

84785000| 提問時間:2019 08/15 15:36
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
您好 做一份跟收到錯誤稅率藍字發(fā)票相同的紅字分錄
2019 08/15 15:36
84785000
2019 08/15 16:05
老師,我這邊開了紅字增值稅專用發(fā)票信息表,我需要做什么會計處理嗎
bamboo老師
2019 08/15 16:09
下個月申報的時候要做進項稅額轉(zhuǎn)出申報 收到紅字發(fā)票的時候再做紅字分錄
84785000
2019 08/15 16:22
紅字發(fā)票認證以后,申報表表二 20列填發(fā)票信息表的注明的進項稅額嗎?那多出的進項稅額轉(zhuǎn)出申報填哪一列
bamboo老師
2019 08/15 16:24
紅字發(fā)票不需要認證 填附表二20列填發(fā)票信息表的注明的進項稅額 多出的進項稅額轉(zhuǎn)出?不太明白您 的意思
84785000
2019 08/15 16:30
沒表達清楚,下個月這個進項稅額轉(zhuǎn)出,表二我該怎么填
bamboo老師
2019 08/15 16:33
表二根據(jù)您開具的紅字發(fā)票信息表上的稅款填寫
84785000
2019 08/15 16:42
比如說,原稅率16%,已經(jīng)抵扣了,開紅字以后13%,稅額比以前減少,這個表二除了20行的《紅字專用發(fā)票信息表注明的進項稅額》項目需要填寫,還有那些項目需要填寫?
bamboo老師
2019 08/15 16:43
表二除了20行的《紅字專用發(fā)票信息表注明的進項稅額》項目需要填寫 其他不要填寫
84785000
2019 08/15 16:44
好的,明白了,謝謝老師耐心解答
bamboo老師
2019 08/15 16:44
不用謝 希望能幫到您 祝您工作順利 生活愉快
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