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實(shí)務(wù)
問題已解決
兩個(gè)公司交易房產(chǎn),約定稅率有買方承擔(dān)賣方的稅費(fèi),這個(gè)對(duì)方完稅證明或者稅票的復(fù)印怎么入賬呢?入什么科目?
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速問速答您好,兩個(gè)公司交易房產(chǎn),約定稅率有買方承擔(dān)賣方的稅費(fèi),這個(gè)對(duì)方完稅證明或者稅票的復(fù)印件,借;應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額。
2019 08/15 18:41
84785021
2019 08/15 18:45
對(duì)方應(yīng)該負(fù)擔(dān)的稅費(fèi),我買方公司屬于額外承擔(dān)的稅費(fèi),能計(jì)入銷項(xiàng)額?我們是買方,又不開票這個(gè)不是我方銷項(xiàng)稅???
王雁鳴老師
2019 08/15 18:50
您好,買方公司屬于額外承擔(dān)的稅費(fèi),不能計(jì)入銷項(xiàng)額,我上面的分錄是賣方的,不好意思,我理解為賣方拿到買方給的復(fù)印件了。如果是買方,交的這個(gè)稅費(fèi),借;固定資產(chǎn)等科目,貸;現(xiàn)金或者銀行存款等科目。
84785021
2019 08/15 18:54
因?yàn)樯婕暗氖欠课?,稅金比較大這樣入成本稅務(wù)局認(rèn)嗎,到時(shí)候要求調(diào)整不能抵扣企業(yè)所得稅怎么辦呢
王雁鳴老師
2019 08/15 19:01
您好,這樣的話,買方不給開具發(fā)票,計(jì)提的折舊是不能稅前扣除,到時(shí)候稅務(wù)要求調(diào)整,不能抵扣企業(yè)所得稅,確實(shí)不好辦了,建議現(xiàn)在買方在賣方出價(jià)的基礎(chǔ)上,把賣方應(yīng)交的稅費(fèi)加上去給賣方,讓賣方開具發(fā)票,賣方自己去交稅費(fèi),再把銷售發(fā)票交給買方入賬,就都可以符合規(guī)定了。
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