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一般納稅人銷售已使用過的車輛,怎樣繳納增值稅??車輛的進(jìn)項(xiàng)稅額已抵扣

84785013| 提问时间:2019 08/16 09:08
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金子老師
金牌答疑老师
职称:中級會計(jì)師,注冊稅務(wù)師
您好,學(xué)員,一般納稅人銷售已使用過的車輛,車輛的進(jìn)項(xiàng)稅額已抵扣,在銷售時(shí)按照不含稅銷售額*13%交納增值稅。
2019 08/16 09:10
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