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請問老師,工資表里面造了法人的工資,但是實(shí)際每月并不發(fā)放,請問怎么賬務(wù)處理?

84785022| 提問時(shí)間:2019 08/16 10:47
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辜老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會(huì)計(jì)師,中級會(huì)計(jì)師
那就是要計(jì)提工資,借:管理費(fèi)用 貸:應(yīng)付職工薪酬
2019 08/16 10:47
84785022
2019 08/16 10:51
就這樣就可以了?一直掛著么?
辜老師
2019 08/16 10:52
是的,會(huì)形成應(yīng)付職工薪酬余額
84785022
2019 08/16 10:58
會(huì)有什么影響么?以后是要想辦法把這個(gè)做平吧?
辜老師
2019 08/16 11:04
要發(fā)放工資,才能抹平
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