問(wèn)題已解決

老師,我公司是屬于現(xiàn)代服務(wù)行業(yè)適合增值稅加計(jì)抵減政策,請(qǐng)問(wèn)加計(jì)抵減怎么賬務(wù)處理,麻煩老師把計(jì)提時(shí)和抵減時(shí)的會(huì)計(jì)分錄分別講述一下,謝謝

84785044| 提問(wèn)時(shí)間:2019 08/16 15:57
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辜老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
實(shí)際抵減時(shí), 借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 貸:其他收益 你是計(jì)提什么
2019 08/16 15:58
84785044
2019 08/16 16:13
7月份補(bǔ)計(jì)提4.-7月份增值稅加計(jì)稅額呢
辜老師
2019 08/16 16:14
如果沒(méi)有實(shí)際抵減要繳納的增值稅,是不用賬務(wù)處理的
84785044
2019 08/16 16:20
實(shí)際抵減了1萬(wàn)多,是需要在增值稅下設(shè)進(jìn)項(xiàng)加計(jì)抵減這個(gè)科目嗎
辜老師
2019 08/16 16:26
不需要的,實(shí)際抵減了,借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 貸:其他收益 然后按照抵減后的應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅繳納增值稅就可以
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