問(wèn)題已解決

上年度(2018)年成本虛做,今年度被查出發(fā)票虛開(kāi),請(qǐng)問(wèn)賬務(wù)怎么處理?2018年的分錄,2019年的分錄做對(duì)沒(méi)老師?怎么處理才好?謝謝

84785029| 提問(wèn)時(shí)間:2019 08/19 22:19
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耿老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好!誰(shuí)查出來(lái)的?整個(gè)業(yè)務(wù)都是假的?
2019 08/20 06:03
84785029
2019 08/20 06:55
專(zhuān)管員,2018年是以前的會(huì)計(jì)做的?請(qǐng)問(wèn)怎么調(diào)賬?
耿老師
2019 08/20 08:56
你好!你們沒(méi)有抵扣進(jìn)項(xiàng)稅只調(diào)整企業(yè)所得稅對(duì)吧,借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)繳稅金——應(yīng)繳所得稅 借:應(yīng)繳稅金——應(yīng)繳所得稅 貸:銀行存款 借:利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn) 貸:以前年度損益調(diào)整
84785029
2019 08/20 12:59
是抵扣了的
耿老師
2019 08/20 13:21
你好,進(jìn)項(xiàng)稅進(jìn)個(gè)要做轉(zhuǎn)出。
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