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實(shí)務(wù)
問題已解決
請問公司跟客戶簽了一筆訂單,月底把合同簽訂了,并把專票開了寄給客戶,因?yàn)橛唵瘟看笮枰少彴l(fā)貨(庫存不夠),于次月(次月初會收到一半的訂單貨款)開始采購原材料送工廠加工后收回公司,下月打包發(fā)貨給顧客。問:做月底賬時(shí)要不要確認(rèn)收入,如果確認(rèn)收入就要結(jié)轉(zhuǎn)成本,但實(shí)際沒發(fā)貨不知道成本多少,如果按照暫估結(jié)轉(zhuǎn),并沒有暫估入賬(缺少實(shí)際單據(jù));如果不確認(rèn)收入做應(yīng)收銷項(xiàng),收貨款時(shí)做預(yù)收款,等實(shí)際發(fā)貨時(shí)賬上再確認(rèn)收入,結(jié)轉(zhuǎn)相應(yīng)成本。不知道如何實(shí)際操作比較好。
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速問速答開了發(fā)票就要做成收入了,借應(yīng)收貸主營業(yè)務(wù)收入貸銷項(xiàng)這樣,沒開發(fā)票的話就可以先不做,收到錢可以先做預(yù)收不交稅
2019 08/21 09:57
84784966
2019 08/21 09:59
做收入如何結(jié)轉(zhuǎn)成本呢
樸老師
2019 08/21 10:12
借主營業(yè)務(wù)成本貸庫存
84784966
2019 08/21 10:16
是不是先暫估入庫,再結(jié)轉(zhuǎn)成本,次月沖回,重新根據(jù)采購發(fā)票做入庫
樸老師
2019 08/21 10:37
是的,暫估的就是這樣
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