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金稅盤年費(fèi)280可以減免稅額,抵扣的時候放在應(yīng)交增值稅-減免稅額科目里面,月底的時候這個科目的余額怎么處理,也要結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交增值稅-未交增值稅里面嗎

84784965| 提問時間:2019 08/22 10:10
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軼塵老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師,初級會計(jì)師
是的 和應(yīng)交增值稅-未交增值稅對沖
2019 08/22 10:10
84784965
2019 08/22 10:16
好的,謝謝老師
軼塵老師
2019 08/22 10:18
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