當(dāng)前位置:財(cái)稅問題 >
實(shí)務(wù)
問題已解決
老師,小規(guī)模納稅人,季度沒有超過 30萬,免征增值稅,這一塊要轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入,那附加稅到底還要不要計(jì)提,有的老師說不要,有的說要,如果計(jì)提,有的老師又說是全額計(jì)提,減半轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入,那營業(yè)稅金及附加不是有差額嗎?還是減半計(jì)提,減半計(jì)入營業(yè)外收入,到底怎么做最好最準(zhǔn)確?
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時(shí)問隨時(shí)答
速問速答不計(jì)提
你們都沒有繳費(fèi)基數(shù)
附加稅的基數(shù)是繳納的增值稅
你繳納的增值稅是0
2019 08/22 11:07
84784948
2019 08/22 11:08
那就只需要把增值稅轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入,在有增值稅的情況下,減半征收的附加稅如何計(jì)提呢?
郭老師
2019 08/22 11:17
是的
按減半之后的計(jì)提就可以
閱讀 1959