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老師 我上個(gè)月賬上庫存結(jié)轉(zhuǎn)成本的時(shí)候結(jié)轉(zhuǎn)多了 導(dǎo)致賬上庫存比實(shí)際庫存少 怎樣調(diào)整一下

84785001| 提問時(shí)間:2019 08/22 11:45
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會計(jì)師
你好,這樣做調(diào)整分錄 借;庫存商品,貸;主營業(yè)務(wù)成本
2019 08/22 11:45
84785001
2019 08/22 12:02
那我上個(gè)月借 發(fā)出商品 貸 庫存商品 也出庫多了 在反調(diào)一下對不 賬面和實(shí)際庫存差額調(diào)整一下對不
鄒老師
2019 08/22 12:05
你好,你之前做的結(jié)轉(zhuǎn)成本分錄,貸方是發(fā)出商品?
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