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老師,我12月份多開了一張票,忘記作廢了,1月份紅沖的,當(dāng)時(shí)沒注意,多開的一張導(dǎo)致超過3萬(wàn),但是當(dāng)時(shí)沒發(fā)現(xiàn),所以報(bào)12月份稅申報(bào)時(shí),沒交稅。今年2月份申報(bào)1月份時(shí),因?yàn)?月份收入20萬(wàn),本來(lái)因交20萬(wàn)的增值稅,但因1月份紅沖了12月份遺忘發(fā)票,所以1月份稅是在20萬(wàn)基礎(chǔ)上減少紅沖的12月份廢票交的稅,實(shí)際交少了,我要怎么辦啊

84785046| 提問時(shí)間:2016 02/23 20:25
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
本來(lái)就應(yīng)當(dāng)在1月份紅沖,你總不可能去抵減12月份的發(fā)票金額
2016 02/24 08:38
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