問(wèn)題已解決

老師,上個(gè)月我們已經(jīng)報(bào)了抵扣了那張發(fā)票了,然后對(duì)方開(kāi)了紅字發(fā)票和一張正數(shù)發(fā)票,我怎么做賬呢

84785040| 提問(wèn)時(shí)間:2019 08/28 13:04
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 做一份跟上個(gè)月相同的紅字分錄 然后根據(jù)正數(shù)發(fā)票再做一份藍(lán)字分錄
2019 08/28 13:21
84785040
2019 08/28 13:23
可是在開(kāi)紅字發(fā)票之前認(rèn)證勾選和沒(méi)有,都一樣操作嗎?
bamboo老師
2019 08/28 13:24
不太明白您的意思?可是在開(kāi)紅字發(fā)票之前認(rèn)證勾選和沒(méi)有?
84785040
2019 08/28 15:53
開(kāi)具紅字發(fā)票之前經(jīng)認(rèn)證勾選了
bamboo老師
2019 08/28 15:55
那您藍(lán)字發(fā)票已經(jīng)入賬了 現(xiàn)在做一份相同的紅字分錄
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