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自查補(bǔ)交18年未計(jì)收入的增值稅及所得稅賬務(wù)怎么處理

84784990| 提問時(shí)間:2019 08/28 14:42
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莊老師
金牌答疑老師
職稱:高級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,審計(jì)師
借:應(yīng)收賬款117000 貸:以前年度損益調(diào)整100000 貸:應(yīng)交稅金--增值稅檢查調(diào)整 17000 借:應(yīng)交稅金--增值稅檢查調(diào)整 貸:應(yīng)交稅金--未交增值稅 繳稅時(shí) 借:應(yīng)交稅金--未交增值稅 貸:銀行存款 再把相關(guān)的成本轉(zhuǎn)入 以前年度損益調(diào)整,該科目余額轉(zhuǎn)入未分配利潤(rùn)。 借以前年度損益調(diào)整,貸應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交所得稅,借應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交所得稅,貸銀行存款
2019 08/28 14:48
84784990
2019 08/28 15:06
確認(rèn)收入時(shí)為什么借:應(yīng)收賬款,
莊老師
2019 08/28 15:23
你好,確認(rèn)收入時(shí)可以做借:應(yīng)收賬款
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