問題已解決
納稅申報的時候,4567月份進項稅已經(jīng)認證,但是賬套上的,進項稅一直沒做會計處理,我這樣做可不可以?另外,八月份的我不想認證了,直接掛未交增值稅留抵可以嗎?我也不知道自己做的對不對,第一張圖是我自己寫的分錄,第二張圖是認證的,和開業(yè)以來的銷項稅,第三張圖白色是1至7月的進項稅,綠色部分是整個八月的進項稅。哦,我還想問一下,這個八月份的認證跟不認證?嗯,有什么關(guān)系嗎?
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速問速答不可以的,需要去補報的
之前留抵的可以抵扣的
參考這個分錄
認證了屬于進項就要抵扣申報,抵扣不完的留抵
沒認證的記待認證不申報不抵扣
2019 09/01 16:25
84785007
2019 09/01 16:37
認證的時候是,是那個結(jié)轉(zhuǎn)進項稅轉(zhuǎn)出
84785007
2019 09/01 16:38
應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅,未交增值稅,我這上邊就未交增值稅,這個未交增值稅,跟那個轉(zhuǎn)出未交增值稅是一樣的嗎?
84785007
2019 09/01 16:39
還是說我每個月都要認證?不管這個說扣還是不扣
郭老師
2019 09/01 16:52
認證借庫存商品,進項貸銀存
不一樣的
84785007
2019 09/01 16:53
我還是不明白,是不是每個月進項銷項都應(yīng)該結(jié)轉(zhuǎn)?然后你月末結(jié)轉(zhuǎn)完了,
84785007
2019 09/01 16:54
那結(jié)轉(zhuǎn)完了,后面咋弄?不是每個月都勾選認證嗎?勾選認證是哪一部?我勾選認證完了,那肯定是要繳稅的,如果我進項很多,我肖像很少,那我這個說就不用交
郭老師
2019 09/01 16:55
進項,銷項結(jié)轉(zhuǎn)年末月末做都可以
你做的第一個分錄不就是結(jié)轉(zhuǎn)進項的嗎
你的那個不對,然后讓你參考我給你的那個圖片
郭老師
2019 09/01 16:56
你需要抵扣的就勾選
勾選了才能做進項
郭老師
2019 09/01 16:56
進項大于銷項的不交增值稅
84785007
2019 09/01 16:57
在哪個下面加?轉(zhuǎn)出未交增值稅
郭老師
2019 09/01 16:58
你好,那個科目在那個下面加
84785007
2019 09/01 17:00
我不明白的是,我的肖像,每個月才五六萬,我的進項現(xiàn)在都100多萬了,他們做的每個月都做的認證就是納稅申報。
84785007
2019 09/01 17:01
反出未繳增值稅,我沒有這個科目
郭老師
2019 09/01 17:09
留抵100多萬了?
轉(zhuǎn)出未交增值稅自己增加一個就可以
是三級科目
84785007
2019 09/01 17:10
嗯100多萬了,我在未交增值稅的下面再加一個轉(zhuǎn)出未交增值稅就行唄
郭老師
2019 09/01 17:11
不是
應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅下面增加三級科目
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