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辦公室座機(jī)充話費,怎么做分錄
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借:管理費用——通訊費
貸:銀行存款等
2019 09/02 14:10
84785008
2019 09/02 14:11
不是管理費用——辦公費嗎
bamboo老師
2019 09/02 14:12
辦公室話費 可以計入通訊費
84785008
2019 09/02 14:14
貸方可以放到其他應(yīng)付款——法人里面不
bamboo老師
2019 09/02 14:17
是法人支付的么 如果是 可以
84785008
2019 09/02 14:18
好
bamboo老師
2019 09/02 14:20
嗯嗯 不用謝 希望能幫到您 祝您工作順利 生活愉快
84785008
2019 09/02 14:29
老師,之前是別人給我們做的賬,然后所有都是掛在其他應(yīng)付款——法人下面了
84785008
2019 09/02 14:29
銀行存款現(xiàn)在也是負(fù)數(shù),
84785008
2019 09/02 14:30
后面賬應(yīng)該怎么調(diào)整
bamboo老師
2019 09/02 14:39
銀行存款是負(fù)數(shù) 那做賬的人太不負(fù)責(zé)了
您要把銀行明細(xì)打印出來 逐筆核對 看哪些是銀行支付的 哪些是老板支付的 然后做分錄調(diào)整
84785008
2019 09/02 14:41
她調(diào)整了,但是現(xiàn)在銀行存款還是負(fù)數(shù)
84785008
2019 09/02 14:41
bamboo老師
2019 09/02 14:45
那是不是有收到銀行存款沒有入賬 或者沒有調(diào)整完
銀行存款不可能是負(fù)數(shù)的
84785008
2019 09/02 14:47
她對著明細(xì)調(diào)整的,現(xiàn)在系統(tǒng)只要一做銀行存款顯示的就是銀行存款是赤字
bamboo老師
2019 09/02 14:59
那肯定是有問題 您把銀行流水打印出來 逐筆核對
84785008
2019 09/02 15:00
好的
bamboo老師
2019 09/02 15:05
如果連銀行存款都能做出負(fù)數(shù)來 這個會計很值得考慮
84785008
2019 09/02 15:14
84785008
2019 09/02 15:14
是不是截止到5月14日,銀行存款應(yīng)該是借方255.43元
bamboo老師
2019 09/02 15:14
實際銀行存款是正數(shù)的 肯定是帳哪里做錯了
84785008
2019 09/02 15:15
好吧。那要從16年的賬明細(xì)重新開始查找
84785008
2019 09/02 15:22
我能不能不看她的賬,自己重新再調(diào)整
bamboo老師
2019 09/02 15:24
您自己不看她帳的話 怎么知道她哪里錯了 怎么對應(yīng)調(diào)整呢
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