問(wèn)題已解決

你好我的進(jìn)項(xiàng)稅已經(jīng)抵扣,并且已經(jīng)轉(zhuǎn)入未交增值稅,次月需要轉(zhuǎn)出這筆進(jìn)項(xiàng)應(yīng)該怎么做分錄,上月做的未交增值稅要不要沖掉

84784956| 提問(wèn)時(shí)間:2019 09/05 11:58
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江老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):高級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 貸:銀行存款 付款交稅平賬 至于進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出再做賬務(wù)處理 借:原材料 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出) 這樣再結(jié)轉(zhuǎn)計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅科目。需要通過(guò)“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)和”科目過(guò)渡一下。
2019 09/05 12:08
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