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您好,老師,預(yù)收客戶美金10000,當(dāng)天收美金匯率是6.8,那分錄是這樣寫的嗎?借方:銀行存款-美金賬戶10000*6.8,貸方:預(yù)收賬款10000*6.8,

84784989| 提問時(shí)間:2019 09/07 11:41
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 這樣賬務(wù)處理正確的
2019 09/07 11:41
84784989
2019 09/07 11:54
那結(jié)匯的時(shí)候,當(dāng)天匯率是6.9,那分錄:借方:銀行存款-人民幣10000*6.9=69000,財(cái)務(wù)費(fèi)用-匯兌損失-1000,貸方:銀行存款-美金賬戶:10000*6.8=68000,
bamboo老師
2019 09/07 12:20
借方:銀行存款-人民幣10000*6.9=69000 財(cái)務(wù)費(fèi)用-匯兌損益-1000 貸方:銀行存款-美金賬戶:10000*6.8=68000 這樣寫分錄 正確的
84784989
2019 09/07 15:48
老師,當(dāng)月購買庫存商品2260,然后供應(yīng)商未開票, 那當(dāng)月分錄: 借方:庫存商品2000, 貸方:應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付款2000, 到了次月,就要做張相反的分錄, 借方:庫存商品-2000, 貸方:應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付款-2000, 如果收到發(fā)票, 借方:庫存商品2000, 應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅260, 貸方:應(yīng)付賬款-供應(yīng)商名稱2260
bamboo老師
2019 09/07 16:20
如果暫估入賬的金額跟發(fā)票金額沒有差異 可以直接寫分錄 借 應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付賬款 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸 應(yīng)付賬款
84784989
2019 09/07 16:49
意思這個(gè)分錄不用做了,是嗎 借方:庫存商品-2000, 貸方:應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付款-2000
bamboo老師
2019 09/07 17:05
對(duì)的 暫估的時(shí)候不包含可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額
84784989
2019 09/07 19:30
可是我那個(gè)分錄也沒有包括抵扣進(jìn)項(xiàng)稅呀,收到發(fā)票了,才有進(jìn)項(xiàng)稅的,那我寫的那個(gè)分錄是不對(duì),是嗎?還是說可以按我那個(gè)分錄,也可以按你說的分錄?
bamboo老師
2019 09/07 19:46
可以按您的分錄 也可以按照我寫的分錄 最終結(jié)果都一樣
84784989
2019 09/07 20:03
好的,謝謝老師
84784989
2019 09/07 20:08
老師,就是購買庫存商品,當(dāng)月未收到發(fā)票,是按暫估商品入庫,然后當(dāng)月出口了,當(dāng)時(shí)因?yàn)閳?bào)關(guān)行給到的報(bào)關(guān)單已經(jīng)跨月了,導(dǎo)致次月才開出口發(fā)票,那當(dāng)月貨已經(jīng)出了,那分錄怎么寫呢?
bamboo老師
2019 09/07 20:27
借:發(fā)出商品 貸:庫存商品
84784989
2019 09/07 20:51
然后次月開票的時(shí)候再做收入, 借方:應(yīng)收賬款/銀行存款 貸方:主營業(yè)務(wù)收入 ,結(jié)轉(zhuǎn)成本 借方:主營業(yè)務(wù)成本 貸方:發(fā)出商品 是這樣嗎?
bamboo老師
2019 09/07 20:52
是的 這樣賬務(wù)處理就可以了
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