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實(shí)務(wù)
問題已解決
購買金稅盤200元,航天電腦5220元,針式打印機(jī)2088元,還有維護(hù)費(fèi)280元,怎么做分錄?抵扣的時(shí)候又怎么做分錄呢?老師
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速問速答您好
都是首次購買稅款設(shè)備么
2019 09/09 10:26
84785029
2019 09/09 10:28
是
bamboo老師
2019 09/09 10:29
企業(yè)購入增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備,按實(shí)際支付或應(yīng)付的金額,借記“固定資產(chǎn)”科目,貸記“銀行存款”、“應(yīng)付賬款”等科目。按規(guī)定抵減的增值稅應(yīng)納稅額,借記“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(減免稅款)”科目,貸記“遞延收益”科目。按期計(jì)提折舊,借記“管理費(fèi)用”等科目,貸記“累計(jì)折舊”科目;同時(shí),借記“遞延收益”科目,貸記“管理費(fèi)用”等科目。
84785029
2019 09/09 10:33
老師能帶入金額嗎?那樣我能更理解一些
bamboo老師
2019 09/09 10:36
借:固定資產(chǎn) 5220
管理費(fèi)用——辦公費(fèi) 200+2088+280=2568
貸:銀行存款等 5220+2568=7788
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——減免稅款 5220
貸:遞延收益 5220
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——減免稅款 2568
貸:管理費(fèi)用——辦公費(fèi) 2568
借:管理費(fèi)用 5220/3/12=145 按月攤銷
貸:累計(jì)折舊 145
借:遞延收益 145
貸:管理費(fèi)用 145
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