問(wèn)題已解決

去年收到好幾張費(fèi)用報(bào)銷的專用發(fā)票,以抵扣,但未做賬,今年該,怎么補(bǔ)做分錄。

84784951| 提問(wèn)時(shí)間:2019 09/09 11:48
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軼塵老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師
借:以前年度損益調(diào)整 貸:對(duì)應(yīng)科目 借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸:以前年度損益調(diào)整
2019 09/09 11:50
84784951
2019 09/09 12:00
已抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅怎么做才是平的期末不會(huì)出現(xiàn)負(fù)數(shù)
軼塵老師
2019 09/09 12:01
借:以前年度損益調(diào)整 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅 貸:對(duì)應(yīng)科目
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