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老師你好,我們是國企單位,財(cái)政撥付款給我們上級單位,再由上級單位撥付給我們子公司支付這筆款項(xiàng),如何做分錄呢

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84784987| 提问时间:2019 09/09 15:35
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陳詩晗老師
金牌答疑老师
职称:注冊會(huì)計(jì)師,高級會(huì)計(jì)師
你收到 借,銀行存款 貸,其他應(yīng)付款 支付,相反分錄 子公司收到 借,銀行存款 貸,財(cái)政撥款收入
2019 09/09 15:57
84784987
2019 09/09 16:00
我們是子公司的,子公司收到這筆款和支付給原物業(yè)這筆款怎么做呢
陳詩晗老師
2019 09/09 16:07
你收到就是計(jì)入財(cái)政撥款收入 你支付給物業(yè)公司,按正常費(fèi)用處理
84784987
2019 09/09 16:08
這個(gè)要計(jì)入收入,那是不是要交企業(yè)所得稅
84784987
2019 09/09 16:09
這筆補(bǔ)償計(jì)入什么費(fèi)用呢
陳詩晗老師
2019 09/09 16:28
這需要看你這是什么補(bǔ)助了 有些是免得
84784987
2019 09/09 16:36
圖片有,這個(gè)的補(bǔ)助支出計(jì)入什么費(fèi)用
FAILED
陳詩晗老師
2019 09/09 18:08
你這是安置補(bǔ)助,是免所得稅的
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