问题已解决
老師你好,我們是國企單位,財(cái)政撥付款給我們上級單位,再由上級單位撥付給我們子公司支付這筆款項(xiàng),如何做分錄呢
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你收到
借,銀行存款
貸,其他應(yīng)付款
支付,相反分錄
子公司收到
借,銀行存款
貸,財(cái)政撥款收入
2019 09/09 15:57

84784987 

2019 09/09 16:00
我們是子公司的,子公司收到這筆款和支付給原物業(yè)這筆款怎么做呢

陳詩晗老師 

2019 09/09 16:07
你收到就是計(jì)入財(cái)政撥款收入
你支付給物業(yè)公司,按正常費(fèi)用處理

84784987 

2019 09/09 16:08
這個(gè)要計(jì)入收入,那是不是要交企業(yè)所得稅

84784987 

2019 09/09 16:09
這筆補(bǔ)償計(jì)入什么費(fèi)用呢

陳詩晗老師 

2019 09/09 16:28
這需要看你這是什么補(bǔ)助了
有些是免得

84784987 

2019 09/09 16:36
圖片有,這個(gè)的補(bǔ)助支出計(jì)入什么費(fèi)用
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陳詩晗老師 

2019 09/09 18:08
你這是安置補(bǔ)助,是免所得稅的
