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今天收到張去年的專票,可以做 借:以前年度損益調整 應交稅費-應交增值稅(進項稅額) 貸:現(xiàn)金 借:利潤分配-未分配利潤 貨:以前年度損益調整 這樣做可以嗎?

84784952| 提問時間:2019 09/10 16:17
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
你好,如果是本來計入損益事項的,是可以這樣做分錄的
2019 09/10 16:18
84784952
2019 09/10 16:22
是一筆費用,可以這樣做嗎?
84784952
2019 09/10 16:22
就是時間有點長了,這樣做可以嗎?
鄒老師
2019 09/10 16:22
你好,跨年的費用是這樣做分錄的
84784952
2019 09/10 16:32
謝謝老師
鄒老師
2019 09/10 16:33
不客氣,祝你學習愉快,工作順利! 希望對我的回復及時給予評價。謝謝
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