問題已解決

你好,當(dāng)月開錯發(fā)票致使銷售額增大,票在下月紅沖作廢,請問當(dāng)月賬務(wù)怎么處理?做收入的時候還要算開錯的金額嗎?當(dāng)月報稅開錯票銷售額已申報,就是0稅率不牽扯稅款問題。就想問下當(dāng)月我的賬務(wù)是要根據(jù)報稅的銷售額做嗎?那開錯票的金額實際沒有那么多收入,怎么弄?

84784959| 提問時間:2019 09/11 09:50
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
當(dāng)月借應(yīng)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入 需要算進去 需要報稅
2019 09/11 09:54
84784959
2019 09/11 10:24
票是0稅率的,當(dāng)月申報也算進去了。那我當(dāng)月會計處理銷售額按申報的金額來,那當(dāng)月的收入就虛增了那張票的金額,次月票紅沖之后如何會計處理?
郭老師
2019 09/11 10:25
當(dāng)月沒有虛增 因為你都不知道開錯了 次月才發(fā)現(xiàn)的不是嗎
84784959
2019 09/11 10:28
因為當(dāng)月開錯的是農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票,不是普通公司銷售發(fā)票,如果是銷售發(fā)票我的收入是沒有虛增,但是開錯的是農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票,收購發(fā)票是我們購買農(nóng)產(chǎn)品的,所以我理解的是我當(dāng)月收入就虛增了
郭老師
2019 09/11 10:29
收購發(fā)票的可以不做 下月紅沖也可以不做
84784959
2019 09/11 10:31
那我申報的時候銷售額里算進去了,如果我會計賬務(wù)處理不做那個金額就跟我的申報金額不一致了沒關(guān)系嗎?
郭老師
2019 09/11 10:33
你開到了銷售發(fā)票是不 本來應(yīng)該是收購發(fā)票
84784959
2019 09/11 10:39
是的
郭老師
2019 09/11 10:46
那就是確認(rèn)收入 不確認(rèn)收入保存不了
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