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建安企業(yè)當月開了工程發(fā)票但是未收到工程款,月底結(jié)轉(zhuǎn)分錄怎么填呢
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速問速答計入應收賬款就可以了,借應收賬款 貸主營業(yè)務收入 應交稅費-應交增值稅,結(jié)轉(zhuǎn)成本就可以了
2019 09/11 11:21
84784978
2019 09/11 11:27
這個是開票的分錄,我是問結(jié)轉(zhuǎn)分錄怎么寫
樸老師
2019 09/11 11:27
你問結(jié)轉(zhuǎn)成本的分錄嗎
84784978
2019 09/11 11:31
對的
樸老師
2019 09/11 11:33
借:主營業(yè)務成本
工程施工——合同毛利
貸:主營業(yè)務收入
樸老師
2019 09/11 11:33
1.企業(yè)進行合同建造發(fā)生的人工費、材料費、機械使用費以及施工現(xiàn)場材料的二次搬運費、生產(chǎn)工具和用具使用費、檢驗試驗費、臨設施折舊費等其他直接費用,借記本科目(合同成本),貸記應付職工薪酬、原材料等科目.發(fā)生的施工、生產(chǎn)單位管理人員職工薪酬、固定資產(chǎn)折舊費、產(chǎn)保險費、工程保修費、排污費等間接費用,借記本科目(間接費用),貸記累計折舊、銀行存款等科目.期(月)末,將間接費用分配計入有關(guān)合同成本,借記本科目(合同成本),貸記本科目(間接費用).
2.確認合同收入、合同費用,借記主營業(yè)務成本科目,貸記主營業(yè)務收入科目,按其差額,借記或貸記本科目(合同毛利).分錄如下:
借:工程施工--合同毛利
主營業(yè)務成本
貸:主營業(yè)務收入
3.合同完工,應將本科目余額與相關(guān)工程施工合同的工程結(jié)算科目對沖,借記工程結(jié)算科目,貸記本科目.分錄如下 :
借:工程結(jié)算
貸:工程施工--合同成本
工程施工--合同毛利
84784978
2019 09/11 11:37
開票后分錄里面有個主營收入,結(jié)轉(zhuǎn)又有一個主營收入,不是多計了嗎
樸老師
2019 09/11 11:42
1、每月根據(jù)項目部確認的產(chǎn)值(工程量)或工程部審核的產(chǎn)值(工程量)確認收入,結(jié)轉(zhuǎn)成本。
借:主營業(yè)務成本
工程施工——合同毛利
貸:主營業(yè)務收入
借:本年利潤
貸:公司內(nèi)部往來——上繳款
公司內(nèi)部往來——綜合費
2、年末根據(jù)工程部核實的項目年度施工產(chǎn)值(工作量)進行收入和成本的調(diào)整(調(diào)減用負數(shù))
借:主營業(yè)務成本
工程施工——合同毛利
貸:主營業(yè)務收入
3、工程完工后,應根據(jù)決算文件,扣除以前年度確認的收入和成本,來確認當期收入和成本
借:主營業(yè)務成本
工程施工——合同毛利
貸:主營業(yè)務收入
4、計算各期應交納的稅金及附加
借:主營業(yè)務稅金及附加
貸:應交稅金——應交增值稅、應交城建稅等
其他應交款——應交教育費附加等
84784978
2019 09/11 11:53
月初開票分錄 借 應收帳款 貸 主營業(yè)務收入 應交稅費,月底成本結(jié)轉(zhuǎn)分錄 借 主營業(yè)務成本 工程施工 貸 主營業(yè)務收入,這樣子主營業(yè)務收入就多計了啊
樸老師
2019 09/11 11:56
看這個吧:工程完工結(jié)算時
借:預收賬款/應收賬款
貸:工程結(jié)算收入
結(jié)轉(zhuǎn)收入
借:主營業(yè)務收入
貸:主營業(yè)務成本
管理費用
銷售費用
財務費用等等
借或貸:本年利潤
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