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老師,培訓機構怎么結轉成本

84784966| 提問時間:2019 09/11 16:03
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玲老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
借主營業(yè)務成本 貸勞務 成本等
2019 09/11 16:04
玲老師
2019 09/11 16:08
你好 服務業(yè)單位職工的工資是通過勞務成本先歸集 期末結轉到主營業(yè)務成本 那你是直接記在主營業(yè)務成本了嗎 實務中也有這樣做的 就是不太正規(guī)。
玲老師
2019 09/11 16:42
你寫的第二個期末計提者工資,那個分錄就是對的。
玲老師
2019 09/11 16:42
然后期末借主營業(yè)務成本貸,勞務成本。
玲老師
2019 09/11 16:42
你沒有勞務成本,這個科目可以增加一下。
玲老師
2019 09/11 16:49
本單位職工發(fā)生培訓的工資,借勞務成本貸應付職工薪酬,外聘職工的勞務的支出,借主營業(yè)務成本貸,銀行存款。
玲老師
2019 09/11 16:52
企業(yè)發(fā)生的各項勞務成本,借記勞務成本,貸記銀行存款、應付職工薪酬、原材料等科目。建造承包商對外單位、專項工程等提供機械作業(yè)(包括運輸設備)的成本,借記勞務成本,貸記機械作業(yè)科目。結轉勞務的成本,借記主營業(yè)務成本、其他業(yè)務成本等科目,貸記勞務成本。
玲老師
2019 09/11 16:55
你如果不設置勞務成本這個科目,那你實際發(fā)生成本的時候,那你記哪里,你如果直接記主營業(yè)務成本可以,但就是不正規(guī)。
玲老師
2019 09/11 17:08
計提需要。借勞務成本貸應付職工薪酬 不然你勞務成本科目不平 只有貸方科目
玲老師
2019 09/11 17:08
那你勞務成本你沒計提,你計提的全是期間費用,那你的成本在那歸集的。
玲老師
2019 09/11 17:08
你結轉到主營業(yè)務成本那個勞務成本那個數是哪來的,不是計提的數,期末才轉到主營業(yè)務成本嗎。
玲老師
2019 09/11 17:08
我現在說清楚了嗎。
玲老師
2019 09/11 17:13
別裝成本,這個分錄是對的,那你結轉成本里這個主營業(yè)務成本,這個數據你是哪來的,因為你沒有計提。
玲老師
2019 09/11 17:13
結轉成本,這個分錄是對的,那你結轉成本里這個勞務成本,這個數據你是哪來的,因為你沒有計提。
玲老師
2019 09/11 17:13
您好 上面打錯字了
玲老師
2019 09/11 17:15
我不清楚你以前做過什么企業(yè)的帳,你比如說你做工業(yè)企業(yè)的賬,你是不是得借生產成本貸應付職工薪酬,這樣計提工資,然后期末把生產成本結轉到庫存商品,這個不是一樣的道理嗎。
玲老師
2019 09/11 17:15
你看你計提工資那個分錄全是期間費用,那你成本發(fā)生的時候你沒有計提呀,你后面只有結轉成本的,那你結轉成本這個金額是哪來的。
玲老師
2019 09/11 17:25
先計提工資,然后按你具體的那個數再結轉到主營業(yè)務成本,你現在這個分錄寫的對了。
玲老師
2019 09/11 17:27
先計提工資,然后按你計提的成本的那個金額再結轉到主營業(yè)務成本,你現在這個分錄寫的對了。
玲老師
2019 09/11 17:31
對的,你發(fā)生的時候就是借勞務成本貸應付職工薪酬或者銀行存款,你就不用特意記提了,再計提就重復了。
玲老師
2019 09/11 17:32
如果你發(fā)生的時候你沒有做賬,都是到期末一起做賬的,那你就期末的時候一起計提一筆。
84784966
2019 09/11 16:06
沒有勞務成本這個啊
84784966
2019 09/11 16:20
借勞務成本――工資 貸現金或銀存或應付職工薪酬――工資 結轉成本 借主營業(yè)務成本 貸勞務成本
84784966
2019 09/11 16:25
那期末計提工資 借管理費用――工資 銷售費用――工資 勞務成本――工資 貸應付職工薪酬――工資 這里的勞務成本和應付職工薪酬是不是前面已經做過分錄,不用再做了吧
84784966
2019 09/11 16:27
而且勞務成本沒這科目沒找到啊,軟件里面,歸集到哪里去了
84784966
2019 09/11 16:34
加了個一級科目,勞務成本 老師,請教怎么結轉培訓機構成本和計提工資,還有成本發(fā)生的時候,是做分錄
84784966
2019 09/11 16:44
那勞務發(fā)生的時候怎么做賬務處理,老師
84784966
2019 09/11 16:45
而且本單位員工給客戶做培訓,是通過工資核算,不進勞務成本吧,只有外請的教師才有勞務成本
84784966
2019 09/11 16:56
老師 那結轉成本 借主營業(yè)務成本 貸勞務成本――工資 那計提工資的時候 借管理費用――工資 銷售費用――工資 貸應付職工薪酬――工資 不需要勞務成本這個計提了吧
84784966
2019 09/11 17:10
結轉成本 姐主營業(yè)務成本 貸勞務成本――工資
84784966
2019 09/11 17:15
勞務發(fā)生的時候,本單位職工 按老師的建議 借勞務成本――工資 貸應付職工薪酬――工資
84784966
2019 09/11 17:20
全部分錄如下(大部分老師建議) 勞務發(fā)生 本單位職工 借勞務成本――工資 貸應付職工薪酬――工資 外聘 借主營業(yè)務成本 貸銀存或現金 結轉成本 借主營業(yè)務成本 貸勞務成本――工資 計提工資 借管理費用――工資 銷售費用――工資 貸應付職工薪酬――工資 老師 計提工資在線先,還是結轉成本在先
84784966
2019 09/11 17:26
老師,勞務發(fā)生的時候,已經在計提了,對不,
84784966
2019 09/11 17:29
也就是勞務發(fā)生時已經計提,不需要在后面重復計提工資課,對不
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