問(wèn)題已解決

老師,公司把房租錢從對(duì)公賬戶轉(zhuǎn)到另一個(gè)對(duì)公賬戶,然后用另一個(gè)對(duì)公賬戶付房租錢,這個(gè)會(huì)計(jì)分錄怎么做?

84784967| 提問(wèn)時(shí)間:2019 09/17 10:18
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 借:銀行存款——轉(zhuǎn)入賬戶 貸:銀行存款——轉(zhuǎn)出賬戶
2019 09/17 10:18
84784967
2019 09/17 10:23
老師,這個(gè)我知道,但是票開過(guò)來(lái)了,用另一個(gè)對(duì)公賬戶付的錢,但是票要放在那個(gè)對(duì)公賬戶里面,這個(gè)怎么做賬啊,我有點(diǎn)亂
bamboo老師
2019 09/17 10:25
請(qǐng)問(wèn)您付款的時(shí)候分錄寫了么有
84784967
2019 09/17 10:27
付款時(shí)候還沒(méi)寫,也是這個(gè)月付款的,還沒(méi)有寫,不懂這比分錄怎么做了
bamboo老師
2019 09/17 10:28
借:應(yīng)付賬款(預(yù)付賬款) 貸:銀行存款——轉(zhuǎn)入賬戶 收到發(fā)票 借:管理費(fèi)用——房租 貸:應(yīng)付賬款(預(yù)付賬款)
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