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老師,我們是簡易征收企業(yè),收到專票,不能抵扣,我應(yīng)如何做分錄

84785025| 提問時間:2019 09/19 11:44
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金子老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,注冊稅務(wù)師
您好,學(xué)員,認證后從進項稅中轉(zhuǎn)出,即先認證計入應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額),然后再做轉(zhuǎn)出分錄為: 借:相關(guān)成本、費用 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出)
2019 09/19 11:52
84785025
2019 09/19 12:24
我們購進1000塊打印機,我做分錄:借:低值易耗品870 應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅進項稅130貸現(xiàn)金1000 然后怎么做分錄呢
84785025
2019 09/19 13:05
入成本時是以1000元入還是以870元入
金子老師
2019 09/19 13:07
然后做進項稅額轉(zhuǎn)出分錄,分錄如下: 借:低值易耗品130 貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出)130
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      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~