問(wèn)題已解決

上年工資多計(jì)提了,今年想用以前年度損益調(diào)整,不發(fā)了,請(qǐng)問(wèn)分錄怎么做?

84785013| 提問(wèn)時(shí)間:2019 09/19 17:58
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maize老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
借應(yīng)付職工薪酬 貸以前年度損益調(diào)整 借以前年度損益調(diào)整 貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)
2019 09/19 17:59
84785013
2019 09/20 09:45
84785013
2019 09/20 09:48
老師,我這樣做對(duì)嗎?
maize老師
2019 09/20 11:54
可以,以前年度損益調(diào)整這個(gè)需要結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)下面
84785013
2019 09/20 16:11
老師,我發(fā)現(xiàn)按我這樣做分錄后,我結(jié)轉(zhuǎn)后科目余額表中沒(méi)有以前年度損益調(diào)整這個(gè)科目出現(xiàn),是正確的嗎,如果按您教的借應(yīng)付職工薪酬,貸以前年度損益調(diào)整,借以前年度損益調(diào)整,貸本年利潤(rùn)未分配利潤(rùn)做的話(huà),科目余額表有以前年度損益調(diào)整這個(gè)科目出現(xiàn),雖然期末余額也為零,為什么會(huì)這樣?我應(yīng)該如何做是好?
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