問題已解決

補交去年10月-12月的印花稅17785.1,如何進行賬務處理?如何調整報表?

84784973| 提問時間:2019 09/23 15:49
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
maize老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師,中級會計師
借以前年度損益調整 貸應交稅費借利潤分配 貸以前年度損益調整 調資產負債表年初數(shù)中應交稅費調增,未分配利潤調減
2019 09/23 15:50
84784973
2019 09/23 15:56
印花稅通過應交稅費核算嗎?這個只需要調整資產負債表的年初數(shù),不用調整利潤表是嗎?
maize老師
2019 09/23 15:57
印花稅通過應交稅費核算嗎? 是的,不需要調利潤表,
84784973
2019 09/23 15:58
好的,謝謝老師
84784973
2019 09/23 16:02
印花稅不是通過稅金及附加核算的嗎
maize老師
2019 09/23 16:07
借稅金及附加 貸應交稅費啊
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時會員卡待領取

      00:10:00

      免費領取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~