當(dāng)前位置:財(cái)稅問(wèn)題 >
實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
開(kāi)具差額征收的勞務(wù)發(fā)票,小規(guī)模超過(guò)30萬(wàn)是不是全額繳納增值稅了
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問(wèn),隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
速問(wèn)速答小規(guī)模超過(guò)30萬(wàn)是全額繳納增值稅了
2019 09/25 09:22
84785001
2019 09/25 09:23
不超過(guò)部分就是按照差額部分繳納5%的增值稅是嗎?
紫藤老師
2019 09/25 09:23
不超過(guò)部分就是按照差額部分繳納5%的增值稅
84785001
2019 09/25 09:26
那如果是一般納稅人,按照簡(jiǎn)易征稅的方式,開(kāi)具5%的差額征稅的勞務(wù)發(fā)票,能不能用進(jìn)項(xiàng)發(fā)票來(lái)抵扣,還是開(kāi)多少交多少?
紫藤老師
2019 09/25 09:27
你好,剛咨詢(xún)稅務(wù)局 ,差額后的季度銷(xiāo)售額不超過(guò)30萬(wàn)的免增值稅
紫藤老師
2019 09/25 09:27
開(kāi)具5%的差額征稅的勞務(wù)發(fā)票,不能用進(jìn)項(xiàng)發(fā)票來(lái)抵扣了,因?yàn)橐呀?jīng)差額計(jì)稅了,另外小規(guī)模不可以抵扣進(jìn)項(xiàng)的
84785001
2019 09/25 09:28
老師,如果是一般納稅人呢,按照簡(jiǎn)易征稅的方式,開(kāi)具5%的差額征稅的勞務(wù)發(fā)票,能不能用進(jìn)項(xiàng)發(fā)票來(lái)抵扣,還是開(kāi)多少交多少?麻煩解答一下,因?yàn)槲乙鲁闪挝?,想?wèn)清楚是做小規(guī)模還是一般,謝謝
紫藤老師
2019 09/25 09:29
一般納稅人,按照簡(jiǎn)易征稅的方式,開(kāi)具5%的差額征稅的勞務(wù)發(fā)票也不可以抵扣進(jìn)項(xiàng)了。開(kāi)多少交多少,沒(méi)有優(yōu)惠了
紫藤老師
2019 09/25 09:29
如果你業(yè)務(wù)不多,制度不健全。建議小規(guī)模,
84785001
2019 09/25 09:30
差額后的季度銷(xiāo)售額不超過(guò)30萬(wàn)的免增值稅?比如說(shuō)我開(kāi)具10萬(wàn)的發(fā)票,差額征收稅只是3000塊錢(qián)繳納增值稅,是不是這個(gè)差額部分超過(guò)30萬(wàn)就不用繳納了,就是我可以開(kāi)比如說(shuō)100萬(wàn)的發(fā)票,差額征收的金額只有10萬(wàn),那就不用繳納增值稅?
紫藤老師
2019 09/25 09:31
小規(guī)模差額后的季度銷(xiāo)售額不超過(guò)30萬(wàn)的免增值稅
紫藤老師
2019 09/25 09:31
是一個(gè)季度的,不是一次的
84785001
2019 09/25 09:36
是差額征稅的那部分超過(guò)了還是全部金額超過(guò)就要繳納增值稅,比如我一個(gè)季度,開(kāi)具了100萬(wàn)的發(fā)票,但是差額征稅的金額只有10萬(wàn),這種情況是按照100萬(wàn)全額繳納增值稅呢,還是10萬(wàn)沒(méi)要超過(guò)30萬(wàn)這個(gè)不用繳納增值稅
紫藤老師
2019 09/25 09:37
超過(guò)了全部金額就要繳納增值稅
84785001
2019 09/25 09:38
好的 ,謝謝
紫藤老師
2019 09/25 09:38
不客氣,如果你對(duì)我的解答滿(mǎn)意可以評(píng)個(gè)五星哦!
閱讀 1889