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老師您好,沖減上年和上月的無票收入應該怎么做會計處理,申報表如何調(diào)整

84785024| 提問時間:2019 09/26 11:37
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
一樣做 借應收賬款負數(shù)貸主營業(yè)務收入負數(shù)應交稅費負數(shù) 在未開具發(fā)票里面填寫負數(shù)
2019 09/26 12:08
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