問題已解決

舉一個例子:本月出口5萬。但本月不辦理出口退稅。納稅申報表中反應(yīng)出口銷售額5萬。下個月辦理出口退稅。出口退稅申報系統(tǒng)如何填寫出口銷售額?

84784948| 提問時間:2019 09/26 16:57
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暖暖老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師,審計師
你好,銷售額就填寫本月的五萬這個數(shù)字
2019 09/26 17:13
84784948
2019 09/26 17:22
那就和下個月的納稅申報表的那個銷售額就不一致啊。
暖暖老師
2019 09/26 17:29
出口退稅系統(tǒng)下月做的是單證收齊
84784948
2019 09/26 17:32
本月納稅申報表中反應(yīng)是5萬元的銷售額,下個月納稅申報表應(yīng)該就沒有銷售額呀。
84784948
2019 09/26 17:39
現(xiàn)在不是這樣的嗎:如果這個月不做出出口退稅的,在出口退稅系統(tǒng)就不用申報嗎?
暖暖老師
2019 09/26 18:03
不是,當(dāng)月做單證收齊就要申報
84784948
2019 09/26 18:21
如果單證不齊呢?銷售額如何填報呢?
84784948
2019 09/26 18:25
單證不齊。納稅申報表總要申報吧?
暖暖老師
2019 09/26 18:31
單證不齊不可以退稅,但是必須申報
84784948
2019 09/26 18:36
你們回答問題回答不到點子上還是故意?
暖暖老師
2019 09/26 18:56
納稅申報需要申報的
84784948
2019 09/26 19:02
那就存在納稅申報表的銷售額和出口退稅系統(tǒng)申報里面的銷售額不一致的問題。這才是你們回答的重點。
84784948
2019 09/26 19:04
你們心不在焉,總是回答不了我的問題,是什么原因?
暖暖老師
2019 09/26 19:22
因為標(biāo)準(zhǔn)不同!增值稅申報表是當(dāng)期出口確認(rèn)收入的
暖暖老師
2019 09/26 19:23
出口退稅可能還報告以前年度做了收入但是美退稅的,統(tǒng)計口徑不同
84784948
2019 09/26 21:42
我的問題還是沒有解決。我是要問:納稅申報表的銷售額和出口退稅系統(tǒng)申報里面的銷售額不一致,如何解決?
暖暖老師
2019 09/26 21:54
不一致是因為申報的問題,有差異正常!你如果本年申報本年的,比如8月出口退稅8月申報就沒這個有問題
84784948
2019 09/27 04:02
比如8月出口退稅,里面含有6月或者7月出口貨物,并且6月或7月增值稅納稅已經(jīng)申報了收入,那8月份如何在出口退稅系統(tǒng)申報?(申報流程我知道),我是問這個出口銷售額如何填報(8月份的出口退稅系統(tǒng)和8月份的增值稅納稅申報系統(tǒng))。我這樣說不知道你明白嗎?
暖暖老師
2019 09/27 07:24
8月的增值稅不申報這個6-7月的數(shù)字 只在出口退稅系統(tǒng)做就可以
84784948
2019 09/27 10:23
你說的我都知道。但是有個問題:出口退稅系統(tǒng)銷售額和增值稅納稅申報表中銷售額會不一致。就有可能出口退稅系統(tǒng)申報不了。
暖暖老師
2019 09/27 10:25
允許存在不一致的情況,為啥要糾結(jié)
84784948
2019 09/27 10:28
到以后這兩個申報系統(tǒng)的銷售額要調(diào)整成一致嗎?
暖暖老師
2019 09/27 10:38
根本不需要調(diào)整為一致的
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